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      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度部門決算公開

      • 共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會
      • 師財行【2024】32號
      • 53032318071201000
      • 2024-10-21 16:35

      監(jiān)督索引號53032318071201000

      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度部門決算公開

      目錄

       

      第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分  2023年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

      、三公經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

      十一、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費情況表

      第三部  2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      一、機關運行經(jīng)費支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

      (一)部門整體支出績效自評情況

      (二)部門整體支出績效自評表

      (三)項目支出績效自評表

      五、其他重要事項情況說明

      六、相關口徑說明

      部分  名詞解釋



      第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      1.行使縣委賦予的領導全縣共青團和少先隊工作的職權,對全縣青少年社團組織進行指導和管理。

      2.參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策,協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關的事務,維護青少年合法權益。

      3.調(diào)查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況,研究青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。

      4.協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。

      5.圍繞縣委的中心工作,在全縣經(jīng)濟建設中,組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,完成團結青年、教育青年、帶領青年的任務。

      6.積極完成縣委、縣政府交辦的有關事項。

      (二)2023年度重點工作任務概述

      1.把牢增強三性基本要求,堅定不移深化共青團改革攻堅

      一是繼續(xù)深化“1+100”團干部直接聯(lián)系青年制度,切實解決團干部與青年脫離問題,要經(jīng)常深入到基層、自覺走到青年中去,既努力幫助解決具體困難,更著力服務思想成長,讓青年從心底里感到共青團是自己的組織。二是注重形成改革成果。要積極整合協(xié)調(diào)資源,推動基層團組織人員、經(jīng)費、陣地等各方面保障制度的出臺和落實。著力構建適應新形勢新要求的工作體制機制,在組織制度、工作方式、干部人事等方面形成可復制、可推廣的改革成果,真正把改革成效轉變?yōu)楣ぷ鞒B(tài)。三是大力實施網(wǎng)上共青團工程,以智慧團建青年之聲互動社交平臺為重點,建設工作網(wǎng)、聯(lián)系網(wǎng)、服務網(wǎng)三網(wǎng)合一的網(wǎng)上共青團,引導廣大團員青年把共青團的政治性、先進性、群眾性延伸到網(wǎng)絡空間。

      2.著力凝聚青年,創(chuàng)新活動形式,增強團員青年向心力

      一是繼續(xù)加強青少年思想引領。深入開展踐行社會主義核心價值觀、開學第一課、紅領巾相約中國夢、我的中國夢等活動,引導廣大團員青年堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。二是搭建好網(wǎng)絡青年引領平臺。充分發(fā)揮網(wǎng)絡新媒體青年之聲、微信公眾號、官方微博的陣地作用,積極運用網(wǎng)絡新媒體把學習宣傳教育引向深入,繼續(xù)通過網(wǎng)絡平臺宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、團的十八大精神等內(nèi)容,持續(xù)開展云嶺青年大學習,切實加強全縣廣大團員青年的思想意識,引導他們聽黨話、跟黨走。通過平臺發(fā)聲,繼續(xù)開展尋找鄉(xiāng)村好青年青年文明號”“兩紅三優(yōu)等推選活動,發(fā)揮典型引領作用,為廣大青年更加自覺聽黨話、跟黨走樹立青年學習標桿。三是不斷提高志愿服務影響力。完善志愿服務平臺,組織引導青年志愿者為脫貧攻堅、扶貧濟困、關愛他人、文化服務、環(huán)境保護、鄉(xiāng)村振興、精神文明等提供志愿服務,進一步擴大志愿者活動的社會影響力和輻射力。

      3.轉變思維、優(yōu)化職能,切實服務青少年

      一是持續(xù)加強青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務力度。優(yōu)化和調(diào)整工作職能,全面完成2023貸免扶補和小額擔保貸款工作任務,帶動更多青年就業(yè)創(chuàng)業(yè),推動師宗經(jīng)濟又好又快發(fā)展。二是開展好愛心幫扶活動。根據(jù)工作實際,持續(xù)開展共青團愛心圓夢大學、愛心小課堂、希望生命救助計劃、愛心捐贈等公益活動,形成公益幫扶的良好局面。三是深化共青團助力脫貧攻堅。充分發(fā)揮共青團職能,號召社會各界廣泛參與,針對貧困戶中的青少年進行重點幫扶,持續(xù)激勵引導青年、幫助青年扶志扶智。

      4.補齊短板、腳踏實地,抓好青少年維權

      一是持續(xù)加強維權隊伍建設。繼續(xù)發(fā)揮預青辦的綜合協(xié)調(diào)作用,招募專業(yè)的維權志愿者和社會義工,加強青少年社會事務工作專業(yè)人才隊伍建設,不斷壯大維權隊伍的力量。二是利用媒體開展青少年網(wǎng)絡維權。利用青年之聲平臺、團屬網(wǎng)站、QQ、微博、微信等新媒體,開展網(wǎng)絡法治宣傳、網(wǎng)絡安全、網(wǎng)絡維權等活動,擴大維權覆蓋面。三是加強青少年法制教育。持續(xù)抓牢青春自護教育、開學第一課、法律安全知識教育、寒暑假安全教育、維穩(wěn)宣傳月、三八維權日、青少年維權崗創(chuàng)建等活動,有效地凈化社會環(huán)境,營造青少年維權的良好氛圍。

      5.敢于擔當、錘煉作風,加強團的自身建設

      一是加強基層團組織活力建設。要按照團中央關于加強基層團組織建設的要求,積極推進學校、非公企業(yè)、社會組織、農(nóng)村專業(yè)合作社、新興產(chǎn)業(yè)等團建工作,繼續(xù)完善機關企事業(yè)單位團的組織建設,注重區(qū)域化團建、黨建帶團建示范點成果運用,總結推廣先進工作經(jīng)驗,積極吸納優(yōu)秀青年,著力提升團的基層組織活力和工作能力。二是加強團員先進性建設。做好團員的規(guī)范化管理,進一步完善智慧團建錄入工作,將全縣團組織、團干部、團員全部納入系統(tǒng)。要嚴把團員入口關,控制發(fā)展團員數(shù)量,規(guī)范發(fā)展團員程序,提高發(fā)展團員質(zhì)量,進一步優(yōu)化團青比例,切實做好團籍管理、組織關系轉接、團費收繳等工作。三是加強團干部隊伍建設。以高標準嚴要求規(guī)范團員干部,提高團干部駕馭共青團工作的能力和水平。加強對團干部的教育、培訓、管理、考核和監(jiān)督,努力打造一支有理想、有本領、有擔當的團干部隊伍。全面落實三會兩制一課制度和團干部直接聯(lián)系青年“1+100”工作制度,引導團干部敢于擔當、真抓實干、善于作為,推動工作作風持續(xù)轉變,展現(xiàn)新時代團干部的新風貌

      二、部門基本情況

      (一)機構設置情況

      我部門共設置1個內(nèi)設機構,包括:團縣委辦公室。

      所屬單位0個。

      (二)決算單位構成

      納入中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個(中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會),其他事業(yè)單位0個。

      納入中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

      )部門人員和車輛的編制及實有情況

      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年末實有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),參公管理事業(yè)編制4人(含參公管理工勤編制1人);在職在編實有行政人員4人(含行政工勤人員1人)參照公務員法管理事業(yè)人員0,非參公管理事業(yè)人員0。

      年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

      車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。


       第二部分 2023年度部門決算表

      (詳見附件:中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度決算公開.xlsx

      本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

      本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

      本部門2023年度無一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出,《一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費情況表》為空表。


      第三部  2023年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度收入合計122.65萬元。其中:財政撥款收入118.11萬元,占總收入的96.29%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入4.54萬元,占總收入的3.71%。與上年相比,收入合計減少2.19萬元,下降1.75%。其中:財政撥款收入增加5.13萬元,增長4.54%;上級補助收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;事業(yè)收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,與上年對比無變化;其他收入減少7.33萬元,下降61.74%。主要原因是:公用經(jīng)費增加。

      二、支出決算情況說明

      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度支出合計123.04萬元。其中:基本支出65.86萬元,占總支出的53.53%;項目支出57.17萬元,占總支出的46.47%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少18.14萬元,下降12.85%。其中:基本支出減少45.23萬元,下降40.71%;項目支出增加27.09萬元,增長90.06%;上繳上級支出增加0.00萬元,與上年對比無變化;經(jīng)營支出增加0.00元,與上年對比無變化;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,與上年對比無變化。主要原因是 :項目支出增多。

      (一)基本支出情況

      2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出65.86萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出62.24萬元,占基本支出的94.50%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3.48萬元,占基本支出的5.28%。

      (二)項目支出情況

      2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出57.17萬元。其中:基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:

      1、師財預〔202330號省團委撥入青創(chuàng)項目工作經(jīng)費 3.44萬元,主要用于保障本部門人員、公用經(jīng)費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

      2、曲財社〔20213292021年度鼓勵創(chuàng)業(yè)貸免扶補創(chuàng)業(yè)擔保貸款創(chuàng)業(yè)服務補助經(jīng)費4.93萬元,主要用于保障本部門人員、公用經(jīng)費保障,按規(guī)定落實干部職工各項待遇,支持部門正常履職。

      3、曲財行〔20219720211月至7月大學生志愿服務西部計劃市級補助經(jīng)費1.95萬元;

      曲財行〔2020296號大學生志愿服務西部計劃20208月至12月地方項目志愿者生活補貼經(jīng)費0.76萬元;

      曲財行〔2021220號大學生志愿服務西部計劃20218月至12月地方項目志愿者生活補貼經(jīng)費4.58萬元;

      曲財行〔20212302021812月大學生志愿服務西部計劃項目市級補助經(jīng)費3.13萬元;

      曲財行〔202396202317月大學生志愿服務西部計劃項目省級補助經(jīng)費6.41萬元;

      曲財行〔20231422023年大學生志愿服務西部計劃項目市級補助經(jīng)費4.84萬元;

      以上經(jīng)費主要用于西部計劃志愿者生活補助、保險。

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出118.11萬元,占本年支出合計的95.99%。與上年相比增加5.13萬元,增長3.63%,主要原因是補繳以前年度欠繳住房公積金、行政人員個人部分養(yǎng)老保險等。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(類)支出98.75萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.61%。主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等

      2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      8. 社會保障和就業(yè)支出(類)支出12.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.47%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費;

      9. 衛(wèi)生健康支出(類)支出2.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出;

      10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      19. 住房保障支出(類)支出4.23萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.58%。主要用于行政人員住房公積金。

      20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

      25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

      四、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

      2023年度財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,財政撥款三公經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,決算0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出年初預算為0.00萬元,決算0.00萬元,占財政撥款三公經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:

      ()一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

      2023年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,與上年對比無變化。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務用車購置費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化;公務接待費支出決算增加0.00萬元,與上年對比無變化。

      () 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出實物量的具體情況

      1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2.開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0。

      3.安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。


      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

      、機關運行經(jīng)費支出情況

      中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會2023年機關運行經(jīng)費支出3.48萬元,比上年減少25.30萬元,下降42.09%,主要原因:公用經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障行政單位運行以及用于購買貨物和服務的各項資金,其中包括辦公印刷費0.88萬元、郵電費0.27萬元、勞務費0.94萬元、差旅費0.27萬元、其他商品和服務支出0.20萬元。

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      截至20231231日,中國共產(chǎn)主義青年團師宗縣委員會資產(chǎn)總額28.65萬元,其中,流動資產(chǎn)19.68萬元,固定資產(chǎn)0.00萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)0.00萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加6.12萬元,其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

      國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

      三、政府采購支出情況

      2023年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

      四、部門績效自評情況

      部門績效自評情況詳見附表。

      五、其他重要事項情況說明

      我單位無其他重要事項情況說明。

      六、相關口徑說明

      (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

      (二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出

      (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款三公經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

      (四)本文所稱財政撥款三公經(jīng)費決算數(shù)指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。


      部分  名詞解釋

      部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

      地方公共財政預算支出:是指在劃分事權的基礎上,應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括:地方行政管理費,公檢法支出,部分武警經(jīng)費,民兵事業(yè)費,地方統(tǒng)籌的基本建設投資,地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費,支農(nóng)支出,社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出,城市維護和建設費,地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費,價格補貼支出以及其他支出等。

      結余或結轉:是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計,且其使用要嚴格按程序?qū)徟?,因此有一部分要在年底和結算時才能下達,地方財政當年撥不出去,形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去,形成結余或結轉。

      監(jiān)督索引號53032318071201111

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