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      師宗縣婦幼保健院2018年度部門決算公開

      • 師宗縣婦幼保健院2
      • 2019-09-05 10:59

       

      師宗縣婦幼保健院2018年度部門決算

       

      第一部分  師宗縣婦幼保健院單位概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分 2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

      九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

      第三部門  2018年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      三、政府采購支出情況

      四、部門績效自評情況

      (一)項(xiàng)目支出概況

      (二)項(xiàng)目支出績效自評

      (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

      (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

      (五)部門整體支出績效自評表

      五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第五部分  名詞解釋

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分  單位概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      貫徹落實(shí)國家《母嬰保健法》和《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī);承擔(dān)本縣婦產(chǎn)科、兒科、計(jì)劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務(wù);推廣和應(yīng)用婦幼保健實(shí)用新技術(shù);搞好全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層?jì)D幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn);開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評工作;負(fù)責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。

      (二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

      (1)在上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供健康教育,預(yù)防保健、計(jì)劃生育和基本醫(yī)療等服務(wù)。

      (2)做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)育齡群眾計(jì)劃生育、生殖保健、計(jì)劃生育政策、優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育的科普宣傳指導(dǎo),教育培訓(xùn)、服務(wù)咨詢等工作。

      (3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生計(jì)生組織和人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知道、考核和管理工作。

      (4)完成縣衛(wèi)生、政府交辦的其他工作。

       

      二、部門基本情況

      (一)部門決算單位構(gòu)成

      納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

      1.師宗縣婦幼保健院

      (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

      2018年末實(shí)有人員編制53人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制53人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員50人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

      離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。

      實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛1輛。

      第二部分  2018年度部門決算表

      (詳見附件)

       

      第三部門  2018年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      2018年度收入合計(jì)1343.29萬元。其中:財(cái)政撥款收入881.84萬元,占總收入的65.36%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入461.45萬元,占總收入的34.64%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。收入合計(jì)比2017年增加7.46%,主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,財(cái)政撥款收入比2017年減少3.99%。主要原因?yàn)?/span>部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到賬,第四季度公務(wù)費(fèi)未到賬。

      二、支出決算情況說明

      2018年度支出合計(jì)1278.51萬元。其中:基本支出1104.53萬元,占總支出的86.39%;項(xiàng)目支出173.98萬元,占總支出的13.61%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。

      (一)基本支出情況

      2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出970.39萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出627.08占基本支出的64.62%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.38%。支出合計(jì)比2017年增加11.93%。

      (二)項(xiàng)目支出情況

      2018年度用于保障單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出173.98萬元。比2017年減少43.15%,減少的主要原因為部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到賬。具體開展的項(xiàng)目工作有:

      1、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助專項(xiàng)

      2、治艾滋病專項(xiàng)

      3、計(jì)劃生育手術(shù)減免補(bǔ)助專項(xiàng)

      4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)

      5、避孕藥具發(fā)放專項(xiàng)

      6、葉酸被服專項(xiàng)

      7、危重孕產(chǎn)婦及危重兒童救搶專項(xiàng)

      8、新生兒疾病篩查實(shí)驗(yàn)室檢測補(bǔ)助專項(xiàng)

      9、出生缺陷預(yù)防工程專項(xiàng)

      10、農(nóng)村婦女常見婦女病檢查專項(xiàng)

      11、農(nóng)村婦女兩癌檢查專項(xiàng)

      12、計(jì)劃生育手術(shù)免費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)

      13、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)包改善專項(xiàng)

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817.06萬元,占本年支出合計(jì)的63.91%。比2017年減少3.99%,主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到賬。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

      1.一般公共服務(wù)(類)支出817.06萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于全縣婦幼健康工作相關(guān)支出;

      2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

      3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

      4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.68萬元,支出決算為5.15萬元,完成預(yù)算的77.10%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.65萬元,完成預(yù)算的83.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為按相關(guān)規(guī)定壓縮開支

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.66萬元,下降11.42%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.66萬元,增長/下降20.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為按相關(guān)規(guī)定壓縮開支。

      (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

      2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬元,占39.67%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:

      公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.5萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于婦幼健康相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.18萬元。其中:

      國內(nèi)接待費(fèi)支出3.18萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次352人(其中:外事接待人次0人)。主要用于婦幼健康工作的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

      國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

      第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

      二、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2018年12月31日,單位部門資產(chǎn)總額121.56萬元,其中,流動資產(chǎn)347.83萬元,固定資產(chǎn)867.73萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少389.79萬元,其中固定資產(chǎn)增加53.22萬元。處置房屋建筑物0平方米;處置車輛0輛;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)45項(xiàng),賬面原值141.37萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米

      國有資產(chǎn)占有使用情況表

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      項(xiàng)目

      行次

      資產(chǎn)總額

      流動資產(chǎn)

      固定資產(chǎn)

      對外投資/有價(jià)證券

      在建工程

      無形資產(chǎn)

      其他資產(chǎn)

       

      小計(jì)

      房屋構(gòu)筑物

      車輛

      單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

      其他固定資產(chǎn)

       

       

      欄次

       

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

       

      合計(jì)

      1

      1215.57 

      347.83 

      1022.62 

      772.34 

      9.68 

      0 

      240.60 

      0 

      0 

      0 

      0 

       

       

       

       

       

        

      填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

      2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

       

       

      三、政府采購支出情況

      2018年度,部門政府采購支出總額123.33萬元,其中:政府采購貨物支出123.33萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      四、部門績效自評情況

      部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

      五、其他重要事項(xiàng)情況說明

      六、相關(guān)口徑說明

      (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

      第五部分  名詞解釋

      決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。

      )婦幼保健機(jī)構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心;
      )基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指是指由婦幼保健機(jī)構(gòu)、疾病 預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起婦幼保健、疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
      )重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括艾滋病等重大疾病防控, ,危急孕產(chǎn)婦危急兒童搶救補(bǔ)助、預(yù)防出生缺陷衛(wèi)生專項(xiàng)。

       

       

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       附件:師宗縣婦幼保健院2018年度部門決算公開表



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