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      師宗縣公路段2019年度部門預(yù)算

      • 師宗縣地方公路管理段
      • 2019-02-19 09:33

       

      監(jiān)督索引號53032305035000000

      師宗縣地方公路管理段2019年預(yù)算公開

      目錄

       

      第一部分 師宗縣地方公路管理部門2019年部門預(yù)算編制說明

      第二部分師宗縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算表(點擊鏈接)

      一、部門財務(wù)收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、部門財政撥款收支總體情況表

      五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

      六、部門基本支出情況表

      七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

      八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

      九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表

      十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

      十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

      十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

      十三、部門政府采購情況表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      師宗縣地方公路管理段2019年部門預(yù)算編制說明

       

       

       

      一、基本職能及主要工作

       

      (一)部門主要職責(zé)

       

      師宗縣地方公路管理段主要職能是:負責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。

       

      (二)機構(gòu)設(shè)置情況

       

      納入2017年部門決算編報的單位共1個,其中事業(yè)單位1個。部門編制人數(shù)14人,在職人數(shù)14人,(其中:公交出租管理所有120181月至12月經(jīng)費在地方公路管理段核算),財政全供養(yǎng)14人。(退休人數(shù)15人,統(tǒng)籌內(nèi)退休費今年由社保統(tǒng)發(fā)。)師宗縣地方公路管理段核編14人,在職14人。(其中管理崗位1人,在崗1人,工勤崗位3人,在崗3人,專技崗位10人,在崗10)。

       

      (三)重點工作概述

       

      師宗縣地方公路管理段重點工作是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作實現(xiàn)經(jīng)常性養(yǎng)護,鄉(xiāng)、村道公路進一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護標準,要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護必須做到路容路貌干凈整潔,水溝暢通,路肩無雜物,邊坡無高草,路面無坑槽,路基無坍方,宜綠化路段綠化到位??h道公路基本實現(xiàn)平、美、綠、安的效果,小修保養(yǎng):做好預(yù)防性養(yǎng)護,標志標牌工作,做好大(中)修工程工作,綠化工程。全年日常養(yǎng)護及水毀搶修,大(中)修工程、安防工程及危橋改造工程。

       

      二、預(yù)算單位基本情況

       

      我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至201811月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

       

      在職人員編制14人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制14人。在職實有14人,其中:財政全供養(yǎng)14人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員15人,其中:離休0人,退休15人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

       

      三、預(yù)算單位收入情況

       

      (一)部門財務(wù)收入情況

       

      2019年部門財務(wù)總收入227.96萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款227.96萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

       

      (二)財政撥款收入情況

       

      2019年部門財政撥款收入227.96萬元,其中:本年收入227.96萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款227.96萬元(本級財力227.96萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

       

      四、預(yù)算單位支出情況

       

      2019年部門預(yù)算總支出227.96萬元。財政撥款安排支出227.96萬元,其中,基本支出227.96萬元,項目支出0萬元。

       

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

       

      12080502事業(yè)單位離退休支出32.05萬元,

       

      2    2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出21.22萬元。

       

      3 2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.49萬元。

       

      42082702財政對工傷保險基金的補助0.21萬元。

       

      52101102事業(yè)單位醫(yī)療10.28萬元。

       

      6 2140112公路運輸管理管理支出143.38萬元。

       

      72210201住房公積金支出12.34萬元。

       

      (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

       

       

       

      經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出227.96萬元,項目支出0萬元)。

       

      1、      單位養(yǎng)老保險21.22萬元。

       

      2、      單位職業(yè)年金8.49萬元。

       

      3      醫(yī)療保險10.28萬元。

       

      4、      工傷保險0.21萬元。

       

      5、      住房公積金12.34萬元。

       

      6、工資支出134.22萬元,其中:基本工資39.66萬元,津貼補貼53.35萬元,獎金3.3萬元、績效工資37.9127萬元。

       

      7、辦公費0.5萬元。

       

      8、印刷費0.05萬元。

       

      9、水費0.4萬元。

       

      10、電費0.8萬元。

       

      11、差旅費2萬元。

       

      12、維修(護)費0.1萬元。

       

      13、招待費0.25萬元。

       

      14、物業(yè)管理費0.1萬元、

       

      10、公務(wù)車運行維護費2.5萬元。

       

      11、退休費32.05萬元。

       

      12、 遺屬生活補助0.87萬元。

       

      五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

       

      (一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

       

      部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目無

       

      (二)與中央配套事項無。

       

      三)按既定政策標準測算補助事項

       

      六、政府采購預(yù)算情況

       

      根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目1個,采購預(yù)算資金0.5萬元。

       

      七、預(yù)算收支增減變化情況說明

       

      (一)收支增減變化情況

       

      地方公路管理段2019年部門預(yù)算財政撥款基本支出收入總額227.96萬元,2018224.91萬元,與上年相比增3.05萬元。

       

      1)基本支出:2019年財政預(yù)算基本支出227.96萬元,2018224.91萬元,撥款與上年相比增3.05萬元。2019年基本支出與上年相比增3.05萬元,主要是工資制度改革原因,工資及各項保險變動。養(yǎng)老保險繳費支出比上年預(yù)算數(shù)增0.3927萬元,職業(yè)年金比上年預(yù)算數(shù)增0.1571萬元,工傷保險比上年預(yù)算數(shù)增0.0037萬元,醫(yī)療保險比上年預(yù)算數(shù)增0.1871萬元,住房公積金比上年預(yù)算數(shù)增0.2245萬元,工資福利支出比上年增1.9577萬元,對個人和家庭的補助(遺囑補助)0.0811萬元)。

       

      2)項目支出:本年度與上年一致項目支出0。

       

      (3) 三公經(jīng)費:2019三公經(jīng)費預(yù)算2.75萬元(公務(wù)接待費0.25萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元),2018三公經(jīng)費預(yù)算2.6萬元(公務(wù)接待費0.1萬元、公務(wù)用車運行維護費15萬元),比2018年減少0.15萬元。增加主要原因是根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定,接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)我縣農(nóng)村公路管養(yǎng)需要。

       

      (二)變動主要原因

       

      基本支出預(yù)算變動的主要原因是:因人員工資增長,支出增加。項目支出預(yù)算變動的主要原因是:無項目支出預(yù)算資金。

       

      八、其他公開信息

       

      (一)專業(yè)名詞解釋

       

      標志標牌:是指農(nóng)村公路交岔路口五小工程(在交岔路口設(shè)置一條減速設(shè)施、一塊警示牌、一個凸面鏡、一排道口標柱(樁)、一盞爆閃燈)建設(shè)工作,保障群眾平安出行。

       

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

       

      1)一般公用經(jīng)費安排:2019年財政預(yù)算一般公用經(jīng)費安排與上年一致,均為4.5萬元,

       

      22019隨工資計提的福利費0.9914萬元,20180.9635萬元,比上年預(yù)算數(shù)增0.0279萬元,2019年隨工資計提的培訓(xùn)費0.5948萬元,20180.5781萬元,比上年預(yù)算數(shù)增0.0167萬元。

       

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

       

        鑒于截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

       

      (四)本部門預(yù)算績效情況說明

       

      無。

       

       

       

       

       

      監(jiān)督索引號53032305035000111

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