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      師宗縣規(guī)劃局2019年度部門預(yù)算

      • 師宗縣規(guī)劃局
      • 2019-02-15 23:45

       

      監(jiān)督索引號(hào)53032305033500000

       

      師宗縣規(guī)劃局2019部門預(yù)算

       

      目錄

       

      第一部分師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算編制說明

      第二部分 師宗縣規(guī)劃局2019部門預(yù)算表

      一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

      六、部門基本支出情況表

      七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

      八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

      九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

      十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

      十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

      十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

      十三、部門政府采購(gòu)情況表

       

       

       

       

       

       

      師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算編制說明

       

       

       

      一、基本職能及主要工作

       

      (一)部門主要職責(zé)

       

      貫徹執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策,參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項(xiàng)目可研論證及選址。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審定及測(cè)繪管理工作。

       

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

       

      師宗縣規(guī)劃局為財(cái)政撥款行政單位。實(shí)有人員編制12,其中:行政編制12。在職在編實(shí)有行政人員11

       

      (三)重點(diǎn)工作概述

       

      一是完成縣城1:500地形圖更新工作,建立建設(shè)縣城坐標(biāo)體系。二是按規(guī)定程序啟動(dòng)縣城總體規(guī)劃修編工作。

       

      二、預(yù)算單位基本情況

       

      我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至201811月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

       

      在職人員編制12人,其中:行政編制12人。在職實(shí)有11人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)11人。

       

      離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

       

      車輛編制0輛,實(shí)有車輛1輛。

       

      三、預(yù)算單位收入情況

       

      (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

       

      2019年部門財(cái)務(wù)總收入194.24萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算194.24萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

       

      (二)財(cái)政撥款收入情況

       

      2019年部門財(cái)政撥款收入194.24萬(wàn)元,其中:本年收入194.24萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.24萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力194.24萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元),政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

       

      四、預(yù)算單位支出情況

       

      2019年部門預(yù)算總支出194.24萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出194.24萬(wàn)元,其中,基本支出194.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

       

      (一)本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

       

      社會(huì)保障和就業(yè)支出24.43萬(wàn)元。

       

      衛(wèi)生健康支出8.4萬(wàn)元。

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.33萬(wàn)元。

       

      住房保障支出10.08萬(wàn)元。

       

      (二)本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

       

      工資福利支出179.77萬(wàn)元(其中:基本支出179.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

       

      商品和服務(wù)支14.47萬(wàn)元(其中:基本支出14.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

       

      五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

       

      (一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

       

      。

       

      (二)與中央配套事項(xiàng)

       

      。

       

      三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

       

      。

       

      六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

       

         根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金0.5萬(wàn)元。

       

      七、預(yù)算收支增減變化情況說明

       

      預(yù)算總194.24萬(wàn)元,比上年193.63萬(wàn)元增加,增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

       

      (一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

       

      “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行2.5萬(wàn)元。比上年減少0.5萬(wàn)元。減少原因是公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬(wàn)元。

       

      (二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

       

      基本支出194.24萬(wàn)元,比上年183.63萬(wàn)元增加。主要原因是:因人員工資增長(zhǎng)人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

       

      (三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

       

      項(xiàng)目支出本年0.00萬(wàn)元,比上年10.00萬(wàn)元減少。減少原因是:未安排項(xiàng)目預(yù)算資金。

       

      、其他公開信息

       

      (一)本部門專業(yè)名詞解釋

       

      無。

       

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

       

      2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.46萬(wàn)元,比上年5.16萬(wàn)元增加。其中:

       

      1、辦公費(fèi)本年1.5萬(wàn)元,上年1.91萬(wàn)元。減少原因是:辦公費(fèi)安排減少。

       

      2、印刷費(fèi)本年0.00萬(wàn)元,上年0.11萬(wàn)元。減少原因是:本年未安排印刷費(fèi)。

       

      3、水費(fèi)本年本年0.00萬(wàn)元,上年0.02萬(wàn)元。減少原因是:辦公地點(diǎn)搬遷,本年未安排水費(fèi)。

       

      4、電費(fèi)本年0.00萬(wàn)元,上年0.07萬(wàn)元。減少原因是:辦公地點(diǎn)搬遷,本年未安排電費(fèi)。

       

      5、郵電費(fèi)本年0.80萬(wàn)元,上年0.07萬(wàn)元。增加原因是:辦公地點(diǎn)搬遷,增加網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

       

      6、物業(yè)管理費(fèi)本年0.00萬(wàn)元,上年0.04萬(wàn)元。減少原因是:辦公地點(diǎn)搬遷,本年未安排物業(yè)管理費(fèi)。

       

      7、差旅費(fèi)本年1.00萬(wàn)元,上年0.18萬(wàn)元。增加原因是:安排出差、學(xué)習(xí)差旅費(fèi)增加。

       

      8、維修(護(hù))費(fèi)本年本年0.00萬(wàn)元,上年1.08萬(wàn)元。減少原因是:辦公地點(diǎn)搬遷,本年未安排維修(護(hù))費(fèi)。

       

      9、培訓(xùn)費(fèi)本年0.47萬(wàn)元,上年0.58萬(wàn)元。減少原因是:培訓(xùn)安排減少。

       

      10、公務(wù)接待費(fèi)本年0.00萬(wàn)元,上年0.13萬(wàn)元。減少原因是:公務(wù)接待安排減少。

       

      11、福利費(fèi)本年0.79萬(wàn)元,上年0.97萬(wàn)元。減少原因是:福利費(fèi)安排減少。

       

      12、其他交通費(fèi)本年9.9萬(wàn)元,上年0.00萬(wàn)元。增加原因是:?jiǎn)挝宦毠と坑墒聵I(yè)人員變?yōu)樾姓藛T,本年增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。

       

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

       

      鑒于截至20181231的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至20181231的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

       

      (四)本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

       

      年度項(xiàng)目預(yù)算。

       

       

       

       

       

       

       

      附件:師宗縣規(guī)劃局2019年部門預(yù)算表

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