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      師宗縣檔案局2016年部門決算公開

      • 師宗縣檔案局
      • 2018-09-04 15:00

       

      師宗縣檔案局2016年部門決算公開

      一、部門基本情況

      (一)師宗縣檔案局與師宗縣檔案館實行一個機構(gòu)、兩塊牌子,為師宗縣人民政府辦公室管理的參公事業(yè)單位,副科級。內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、信息開發(fā)股。

      主要職能:1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2、制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、檔案工作文件和規(guī)章制度并組織實施。3、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的檔案工作,開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查,查處檔案違法行為。4、組織、指導(dǎo)全縣檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案工作人員的教育培訓(xùn),以及檔案現(xiàn)代管理技術(shù)的應(yīng)用、推廣工作。5、配合各主管部門對所屬單位和組織的文件材料的收集整理、歸檔等工作進行指導(dǎo)。6、收集和接收縣級國家機關(guān)、團體、企事業(yè)單位對國家和社會有保存價值的檔案、資料及現(xiàn)行公開文件。7、對館藏檔案、資料和現(xiàn)行公開文件按規(guī)定進行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管,并對破損檔案進行修復(fù)、復(fù)制。8、采取各種形式開發(fā)檔案信息資源,為黨委、政府和社會各界提供檔案利用和現(xiàn)行公開文件服務(wù)。9、根據(jù)國家信息化建設(shè)的要求,組織實施數(shù)字檔案館建設(shè),建立和完善檔案信息網(wǎng)站。10、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

      (二)人員構(gòu)成情況:編制為11人,2016年年末在職在編11人,退休2人,生活補助1人。

      二、收入決算情況說明

         2016年收入總計1681124.67元,2015年收入總計1479608.37元,2016年比2015年增加收入201516.3元。

          增加主要原因:1、人員增加;2、工資調(diào)整增加;3、醫(yī)療保險由單位自行繳納,導(dǎo)致增加。

      3、      支出決算情況說明

          2016年支出總計1681124.67元,2015年支出總計1479608.37元,2016年比2015年增加支出201516.3元。

          增加主要原因:1、人員增加;2、工資調(diào)整增加;3、醫(yī)療保險由單位自行繳納,導(dǎo)致增加。

      四、“三公”支出情況說明

      (一)因公出國(境)情況:2015年、2016年未發(fā)生因公出國(境),支出為0元。

      (二)2016年公務(wù)用車保有量1輛,全年運行維護費20472.17元,平均每輛20472.17元,比上年支出增加3385.11元,主要原因是高良、龍慶鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè);彩云鎮(zhèn)路撒村委會精準(zhǔn)扶貧。

      (三)2016年公務(wù)接待費支出30817元,招待143批,581人,比上年支出增加7002.11元,主要原因省級、昭通市、會澤縣檔案局工作人員到我縣指導(dǎo)工作,交流業(yè)務(wù),接待人次增加。

      五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      1、全年基本支出為1,681,124.67元。人員經(jīng)費支出1005014.24元(其中工資福利支出749,895.61元;對個人和家庭的補助支出255,118.63元。);日常公用支出:676110.43元(其中商品和服務(wù)支出628,650.43元;其他資本性支出47,460.00元。)。

      2、機關(guān)運行經(jīng)費支出676110.43元。

      (二)相關(guān)口徑說明

      1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
      2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
      3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
      4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

       

      附件(點擊下載)
      1、收入支出決算總表
      2、收入決算表
      3、支出決算表
      4、財政撥款收入支出決算總表
      5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
      6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
      7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
      8、財政專戶管理資金收入支出決算表
      9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況

       

       

       

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